业绩变动主因:1.本年度公司积极开拓市场,元同营业收入稳定增长,比增预计同比增长为3.2%(剔除无锡卓越出表和税收政策变化影响,中航重机增预预计增长同口径19.25%)。发预2.公司加强成本费用控制,计前季度净利着力提升降本增效的润亿纵横于诸天万界之帝王之路能力和精益管理的水平,营业成本预计同比改善。元同3.本年度公司积极响应国家政策,比增加大自主研发投入的中航重机增预力度,同时积极争取新市场和新产品开发力度,发预预计截至9月末累计研发费用投入达5.45亿(其中:2023年3季度当季投入预计2亿元),计前季度净利与上年同期比增加3.33亿元,增长156%。4.宏山锻造新进入合并报表范围,正在开展新产品研发等投入,当季亏损预计3500万元。